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关于趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市和市本级2006年财政决算(草案)的报告
发布时间:2011-06-02
(2007年8月15目)
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
我市2006年财政预算执行情况和2 007年预算,已经市五届人大一次会议审议通过。2006年财政决算经省财政厅审核已批复我市。我受市政府委托,将2006年全市和市本级财政决算(草案)情况告如下,请予审议。
一、2006年全市财政决算收支及平衡情况
2006年,我市国民经济继续保持了较快的发展势头,全市各级财税部门认真落实科学发展观,不断增强以人为本,统筹兼顾,为民理财的工作理念和服务意识,狠抓增收节支,严格预算管理,规范财经秩序,大力推进财税改革,支持经济结构调整,服务经济发展,各项财政工作取得了新的进展,全年财政收支基本平衡。
2O06年,全市地方财政收入完成305207万元,增长33.7%。其中:年初按照法定程序批准汇总的全市一般预算收入为230979万元,全年实际完成25549O万元,占年预算的110.6%,增长28%。主要收入项目完成情况是: ’
1、各项工商税收完成176358万元,增长3 5.9%。其中:增值税完成37585万元,增长1 7%;营业税完成59679万元,增长42.3%;企业所得税完成18091万元,增长72.9%;个人所得税完成875O万元,增长11.3%;其他工商税收完成5 2 2 5 3万元,增长39.8%。
2、契税及耕地占用税完成16510万元,增长7 9.7%。
3、罚没和行政性收费收入完成45083万元,增长6.1%。
4、国有企业计划亏损补贴完成8 5 11万元,增长1.6倍。
5、教育费附加等专项收入完成1 7 6 1 9万元,增长5 O.7%。
2006年,全市地方财政支出完成552141万元,增长33.9%。其中:年初经各级人代会批准汇总的二般预算支出为327752万元。执行中加上省追加、新增转移支付和结算补助133654万元,动用上年结余、调入资金及超收安排2 2 6 9 9万元,调整后全年支出预算为484105万元。全年实际支出476951万元,为年调整预算的98.5%,增长30.1%。主要支出项目完成情况是:
1、基本建设和企业挖潜支出27306万元,增长29%。
2、科技三项费用和科学事业费支出4825万元,增长33.1%。
3、农业、林业和水利气象支出29254万元,增长27.4%。
4、文体广播、卫生和计生事业费支出35108万元-,增长26.77%。
5、教育事业费支出88878万元,增长26.9%。
6、行政管理费支出79687万元,增长33.1%。
7、公检法司支出3l545万元,同比增长21.6%。
8、抚恤和社会保障补助支出43682万元,增长39.6%。
9、城市维护费支出26792万元,增长48.5%。
2006年,全市一般预算收入完成255490万元,一般预算支出476951万元,决算批复中省财政扣还各项借款本息7580万元,按现行财政体制算帐,全市滚存结余15038万元,扣除结转下年支出3901万元、市本级预留调资及津贴补贴资金4822万元后,全市滚存净结余6315万元。 ’
2006年全市基金预算收入完成49717万元,增长73.6%。基金预算支出完成75190万元,增长63.8%。
二、2006年市本级财政决算收支及平衡情况
市四届人大七次会议批准的2006年市级一般预算收入为65617万元,全年实际完成69937万元,占年预算的106.6%,增长23·3%。市级一般预算支出完成112254万元,增长26%。
市四届人大七次会议批准的2 0 06年市本级一般预算收入为59200万元,全年实际完成62073万元,占年预算的104.9%,增长21.2%。主要收入项目完成情况是:
1、各项工商税收完成48455万元,增长22.4%。其中:增值税完成8040万元,增长15%;营业税完成15145万元,增长31.6%;企业所得税完成5205万元,增长2.2倍;个人所得税完成3216万元,增长9.5%;其他工商税收完成16849万元,增长2%。
2、罚没和行政性收费收入完成7281万元,下降9.1%。
3、国有企业计划亏损补贴完成8235万元,增长1.6倍。
4、教育费附加等专项收入完成10016万元,增长1.2倍。
市四届人大七次会议批准的2006年市本级一般预算支出为69318万元。执行中加上省追加及新增结算补助34307万元,动用上年结余、调入资金及超收安排4597万元,调整后全年支出预算为108222万元,全年实际支出1055255万元,为年调整预算的97.5%,增长25%。主要支出项目完成情况是:
1、基本建设和企业挖潜支出7703万元,增长53.5%。.
2、科技三项费用和科学事业费支出24285万元,增长33.8%。
3、农业、林业和水利气象支出5180万元,同比增长18.6%。
4、文体广播、卫生和计生事业费支出5485万元,同比增长l5.8%。
5、教育事业费支出9470万元,增长29.9%。
6、行政管理费支出8696万元,增长17.1%。
7、公检法司支出11572万元,同比增长15.6%。 -
8、抚恤和社会保障补助支出20541万元,增长43.4%。
9、城市维护费支出81825万元,增长3.1%。
2006年,市本级一般预算收入完成62073万元,一般预算支出105525万元,决算批复中省财政扣还各项借款本息3855万元,按照现行财政体制算帐,滚存结余7443万元,扣除结转下年支出2406万元、预留调资及津贴补贴资金4822万元后,滚存净结余215万元。
2006年,市本级基金预算收入完成22604万元,增长62.3%;基金预算支出完成40154万元,增长97.2%。
2006年,经济开发区一般预算收入完成4598万元,占年预算44075万元的104.3%,增长25.6%;一般预算支出完成3793万元,占年调整预算3793万元的100%,,增长21%,按现行财政体制算帐,滚存结余963万元。
2006年,东城区一般预算收入完成3266万元,占年预算2010万元的162.5%,增长77.6%;一般预算支出完成2936万元,占年调整预算3218万元的91.2%,增长89.7%,按照现行财政体制算帐,滚存结余797万元,抵减结转下年支出90万元,滚存净结余707万元。 ’
2006年,经济开发区基金预算收入完成3157万元,基金预算支出完成1669万元。东城区基金预算收入完成483万元,基金预算支出完成289万元。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2006年我市的财政工作取得了一定的成绩,但是我们应该清醒地看到,财政工作仍面临着不少困难和问题,工资改革和规范津贴补贴后,财政增支压力加大,财政困难状况将进一步加剧,特别是地方债务已进入偿还高峰,防范和化解财政风险任务艰巨等。这些都需要在今后的工作中,采取有效措施,认真加以解决。2007年财政改革与发展任务十分艰巨,我们要在市委的领导下,在人大和政协的监督指导下,统一思想,坚定信心,克服困难,开拓进取,扎实工作,努力完成年初确定的财政收支目标和各项财政工作任务,为构建和谐趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗和实现富民强市目标做出积极贡献。